問題已解決
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金的負(fù)數(shù)金額是51萬,納稅申報(bào)表中的留底稅額為42萬,正常嗎?這兩數(shù)有什么勾稽關(guān)系嗎?還是必須相等?謝謝
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資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金不僅僅包含增值稅。對于增值稅申報(bào)表中的留抵稅額應(yīng)與“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”科目余額一致。
2020 07/02 16:20
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2020 07/02 16:34
老師,剛查了下,數(shù)據(jù)不相一致,這個(gè)怎么辦怎么調(diào)?謝謝
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劉之寒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/02 16:35
先根據(jù)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬,包括銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)等,與納稅申報(bào)表進(jìn)行核對,查找出差異。根據(jù)差異原因,再確定調(diào)整科目。
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2020 07/02 16:45
老師,核對了,去年年底就差這個(gè)數(shù),我是4月份接手的,以前的歷史問題看來是,這樣的話我怎么調(diào)整?謝謝
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劉之寒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/02 16:49
兩種處理:一是繼續(xù)往前查清差異原因,并填寫調(diào)賬說明,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)賬;二是不予處理,僅對自己接手后的業(yè)務(wù)負(fù)責(zé),未來交接時(shí)注明。
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