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企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)利潤中收入為什么含稅?會(huì)計(jì)憑證收入都是去掉了銷項(xiàng)稅的

84785011| 提問時(shí)間:2020 07/06 15:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好!企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)利潤中收入是不含稅了。
2020 07/06 16:02
84785011
2020 07/06 16:04
那老師為什么捐贈(zèng)的成本和收入都要加增值稅呢?
宋生老師
2020 07/06 16:07
你好!你是說收到的的捐贈(zèng)嗎?能舉個(gè)例子嗎?
84785011
2020 07/06 16:08
某企業(yè)將成本150萬自產(chǎn)貨物捐贈(zèng),該商品市場價(jià)格200萬,
84785011
2020 07/06 16:09
這里捐贈(zèng)成本是150+200*13%
宋生老師
2020 07/06 16:12
你好!這個(gè)是視同銷售 。確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅
84785011
2020 07/06 16:15
視同銷售應(yīng)該是確認(rèn)成本和銷項(xiàng)稅額吧
宋生老師
2020 07/06 16:32
你好!看情況了。比如將自產(chǎn)、委托加工、購買的貨物,分配給股東或投資者: 借:應(yīng)付股利 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 將自產(chǎn)、委托加工物資,用于集體福利或個(gè)人消費(fèi): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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