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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,同一家公司往來使用一個往來科目,比如代繳稅,如果先墊付稅款時,借:其他應(yīng)付款-A公司 貸:銀行存款,有時對方公司先打款,分錄借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-A公司,這樣嗎?
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速問速答你好
分錄可以這么填寫的
2020 07/07 15:23
84785018
2020 07/07 15:35
老師,這樣的話,如果對方先打款,后代繳稅款,其他應(yīng)收款為貸方,資產(chǎn)負(fù)債表上為負(fù)數(shù),這樣對嗎?
郭老師
2020 07/07 15:37
你好
是的
放到資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款
84785018
2020 07/07 15:48
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款哪是負(fù)數(shù)了,可以嗎?
郭老師
2020 07/07 15:52
放到其他應(yīng)收款是正數(shù)
你放到其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)
要用正數(shù)
84785018
2020 07/07 16:11
老師,沒懂?
84785018
2020 07/07 16:17
要調(diào)整嗎?
郭老師
2020 07/07 16:32
報表需要調(diào)整的
分錄可以不動
84785018
2020 07/07 17:07
怎么調(diào)?我用的是財務(wù)軟件,他自動帶的。
84785018
2020 07/07 17:08
老師,意思是其他應(yīng)收款的資產(chǎn)負(fù)債表上為負(fù)數(shù),不調(diào)整到其他應(yīng)付款,是嗎?不能有負(fù)數(shù)
郭老師
2020 07/07 17:15
放到其他應(yīng)收款正數(shù)表示
84785018
2020 07/07 18:21
對方多付了,無法正
郭老師
2020 07/07 18:27
有差額的計(jì)營業(yè)外收入的
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