問題已解決
上年度開了發(fā)票未做任何帳戶處理,6月沖紅,如何做帳調(diào)整
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你好
上年度開了發(fā)票未做任何帳戶處理
需要先做開具發(fā)票的分錄
6月沖紅了,再做紅沖的分錄就是了
2020 07/09 08:46
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2020 07/09 08:49
做了沖紅以后影響當季的成本和利潤,那各需要調(diào)整
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/09 08:50
你好
上年度開了發(fā)票未做任何帳戶處理
需要先做開具發(fā)票的分錄
6月沖紅了,再做紅沖的分錄就是了
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
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2020 07/09 08:50
不是,這個分錄已經(jīng)做了
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/09 08:51
你好,你是指之前開具的藍字發(fā)票分錄,紅字沖銷分錄都做了的意思?
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2020 07/09 08:51
而是覺得這個季度沖紅后影響到成本和利潤是嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/09 08:53
你好
收入一正一負,剛好抵消了,不影響當季度的利潤才是的
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2020 07/09 08:53
是的,這個后續(xù)如何做賬務(wù)處理
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2020 07/09 08:55
跨年度了,正數(shù)分錄是2019年做的了
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/09 08:59
上年度開了發(fā)票未做任何帳戶處理
需要先做開具發(fā)票的分錄
當時的分錄是,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
6月沖紅了,再做紅沖的分錄就是了,紅沖分錄是
借;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
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