問(wèn)題已解決

老師還想問(wèn)一下 小規(guī)模應(yīng)交稅費(fèi)貸方負(fù)數(shù)余額 如何給沖平呢,2019年度的帳。6月份做了借:應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)貸:營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù),感覺(jué)還是不對(duì)。

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/14 11:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你去看看 你們當(dāng)時(shí)季度申報(bào) 季度超過(guò)30萬(wàn)沒(méi)有 ; 貸方有負(fù)數(shù) 說(shuō)明你們多繳納了增值稅出去的 。
2020 07/14 11:26
84785017
2020 07/14 11:33
不清楚好多資料不全,現(xiàn)在就是把帳做平就行,新年度建賬是另一同事建的,直接按借方正數(shù)建的帳。
meizi老師
2020 07/14 11:42
你好 那你們多繳納了稅費(fèi)的話 這個(gè)金額你不查賬 直接平 的話 你就做 借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)這樣就平了
84785017
2020 07/14 11:44
我5月份做了筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-1743.12貸:營(yíng)業(yè)外收入-1743.12但感覺(jué)不對(duì)。剛剛重新正數(shù)重回原分錄,但感覺(jué)余額還是累下來(lái)了。
84785017
2020 07/14 11:46
老師您給看看
meizi老師
2020 07/14 11:48
你好 那你最好是去查詢下具體是什么情況。 不然你沒(méi)法做清楚 。 應(yīng)該是貸方應(yīng)交稅費(fèi)科目是正數(shù) 才會(huì)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去的
84785017
2020 07/14 11:49
我做負(fù)數(shù)是為了想沖平,而且我們小企業(yè)的這個(gè)季度的稅是減免的是不是不應(yīng)該有余額?
84785017
2020 07/14 11:53
我這個(gè)是貸方負(fù)數(shù),太亂了您就告訴我怎么沖平科目得了,我上月做借:應(yīng)交稅費(fèi)-1743.12貸:營(yíng)業(yè)外收入-1743.12這個(gè)重沖回的話,直接方向不變正數(shù)就可以對(duì)吧,沖正后再按您說(shuō)的分錄借:營(yíng)業(yè)外貸:應(yīng)交稅(正數(shù))處理應(yīng)該就平了吧?
meizi老師
2020 07/14 11:58
你好 是的 你應(yīng)該有正數(shù)的應(yīng)交稅費(fèi)貸方才會(huì)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的。 我懷疑你們和自己去拿賬務(wù)就是錯(cuò)誤的。 是的
84785017
2020 07/14 11:59
剛剛的明細(xì)賬您幫看一眼就是這么處理的,感覺(jué)余額還是不對(duì)啊。
meizi老師
2020 07/14 12:04
你好 那你最開始是應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)的 在貸方
84785017
2020 07/14 12:07
去年的余額是貸方負(fù)數(shù),同事今年年初建賬時(shí)借方正數(shù)
meizi老師
2020 07/14 12:09
你好 那借方正數(shù)的話 說(shuō)明你們多繳納了 。 你之前已經(jīng)繳納多了 你不管之前的賬務(wù) 就是直接做借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)
84785017
2020 07/14 12:10
上個(gè)月調(diào)增時(shí),做借:應(yīng)交稅費(fèi)-1743.12貸:營(yíng)業(yè)外收入-1743.12這個(gè)月怎么調(diào)整回來(lái)。
meizi老師
2020 07/14 12:22
你好 你直接做正數(shù)的分錄 金額正數(shù) 分錄不變就調(diào)整了
84785017
2020 07/14 12:57
我這這么做的,我發(fā)您的明細(xì)賬是賬務(wù)處理后的,余額不應(yīng)該是577.12嗎?
meizi老師
2020 07/14 13:00
你好 你不是說(shuō)你期初應(yīng)交稅費(fèi)借方正數(shù)嗎? 我建議你還是去查下之前的賬 看建賬是不是就建賬錯(cuò)誤了 。 如果是借方是多繳納了 那么你還得去看看你們之前是不是沒(méi)有做收入和增值稅導(dǎo)致了 所以會(huì)借方有余額 。 你這樣做的話 有可能增值稅你后期還會(huì)有問(wèn)題的
84785017
2020 07/14 13:05
老師這是去年的明細(xì)賬麻煩您幫看看唄 多謝了(^~^)。
meizi老師
2020 07/14 13:19
你好 你們應(yīng)交稅費(fèi)借方1743.12建賬的嗎 ?你們是小規(guī)模還是一般納稅人
84785017
2020 07/14 14:15
是的,小規(guī)模. 老師一會(huì)兒?jiǎn)栴}超次了怎么聯(lián)系您呢?
meizi老師
2020 07/14 14:21
你好 小規(guī)模的話 你去檢查 之前你們做了進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)應(yīng)該是不對(duì)的 怎么會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅的借方
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