問題已解決

這個是剛剛已經勾選完成了的發(fā)票,為什么這里是0,可是我提交顯示沒有可提交的數(shù)據(jù),怎么回事,是遺漏了步驟嗎

84784987| 提問時間:2020 07/15 09:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 保存了后有么有提交 去申請統(tǒng)計的界面看看是否可以統(tǒng)計
2020 07/15 09:50
84784987
2020 07/15 10:10
這樣就可以了是嗎
bamboo老師
2020 07/15 10:11
對的 這樣就可以了 然后去增值稅申報
84784987
2020 07/15 11:21
除了必報的,我們還可以申報加計遞減10%,另外我們還有退伍軍人,那是選擇這兩個表把
bamboo老師
2020 07/15 11:23
是的 這樣選擇申報表正確的
84784987
2020 07/15 11:28
這個加計遞減的金額應該填在哪里
bamboo老師
2020 07/15 11:53
第6行就是填加計抵減的
84784987
2020 07/15 12:37
加計抵減扣除的稅費是放在其他收益這個科目?不能放在營業(yè)外收入嗎,為什么退伍軍人的就是放在營業(yè)外收入?
bamboo老師
2020 07/15 12:37
新準則出來是讓加計抵扣的稅費放其他收益的
84784987
2020 07/15 12:39
金蝶沒有其他收益這個科目,可以放營業(yè)外收入嗎
bamboo老師
2020 07/15 12:40
沒有其他收益這個科目,可以放營業(yè)外收入
84784987
2020 07/15 12:52
我們有40萬的,電腦,入了固定資產,申報企業(yè)所得稅的時候,報表會自動把固定資產歸位費用類嗎
bamboo老師
2020 07/15 12:56
不會的 報表不會自動把固定資產歸位費用類
84784987
2020 07/15 12:56
是這樣,就是我們購買電腦40萬,5月份付款的,6月份取得了發(fā)票,現(xiàn)在做6月份的賬,是不是這40萬,在申報企業(yè)所得稅的時候可以一次性直接扣除
bamboo老師
2020 07/15 13:01
是的 在申報企業(yè)所得稅的時候可以一次性直接扣除
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