問(wèn)題已解決
老師:某房地產(chǎn)公司于2019年4月受讓一宗土地使用權(quán)支付7000萬(wàn),2019年5月開(kāi)始在地上開(kāi)發(fā)一寫字樓,出售80%取得含稅價(jià)款20000萬(wàn),計(jì)算應(yīng)納的增值稅
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你好,同學(xué)
增值稅(20000-7000×80%)/1.09×9%
你看一下
2020 09/22 15:12
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84785001 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 09/22 15:13
老師可以告知都那種情況可以差掉土地價(jià)款后納增值稅?蒙了
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2020 09/22 15:25
如果說(shuō)是房地產(chǎn)企業(yè),直接就可以減掉這個(gè)地價(jià)的。
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2020 09/22 15:26
房地產(chǎn)企業(yè)不區(qū)分2019 4月前還是4月后嗎
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2020 09/22 15:26
這個(gè)地價(jià)的扣除不區(qū)分的。
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2020 09/22 15:27
這是那章講的,我怎么一點(diǎn)印象也沒(méi)有,增值稅那章嗎?
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2020 09/22 15:32
是的,關(guān)于增值稅這一張,但是有一條是專門說(shuō)了,這個(gè)房地產(chǎn)企業(yè)可以扣除這個(gè)地下來(lái)計(jì)稅,應(yīng)該是在差額計(jì)稅的這個(gè)知識(shí)點(diǎn)你看。
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