問題已解決

#提問#老師你好,象23題這種情況申報納稅時應(yīng)該怎么繳納增值稅呢

84784984| 提問時間:2020 09/22 15:27
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
桂龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,申報的時候是除以1.09減去已經(jīng)預(yù)繳的稅款。
2020 09/22 15:29
84784984
2020 09/22 15:33
收到工程價500萬并開票,銷項稅額500/1.09*0.09;收到分包開的票150萬,進項稅額150/1.09*0.09,用銷項稅額-進項稅額-預(yù)繳稅額嗎
84784984
2020 09/22 15:35
也就是用(500-150)/1.09*0.09-預(yù)繳?
桂龍老師
2020 09/22 15:35
是的,你的理解是正確的。
84784984
2020 09/22 15:36
這里可以選擇差額計稅嗎
84784984
2020 09/22 15:37
或者說差額計稅是啥意思呢
桂龍老師
2020 09/22 15:37
要看你們公司成立的時候稅局是如何核定的。
84784984
2020 09/22 15:40
我們是一般納稅人,如果這個工程選擇簡易計稅是不是就可以差額計稅?
桂龍老師
2020 09/22 15:42
老項目可以選擇簡易計稅,如果是簡易計稅的話,那是差額征稅。
84784984
2020 09/22 15:45
簡易計稅時預(yù)繳=(500-150)/1.03*0.03,申報時其實就是0元?
桂龍老師
2020 09/22 15:46
是的,你的理解是正確的。這是異地預(yù)繳。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~