問題已解決
在做這道題第四問的時候,為什么要不將軟件技術服務的項稅額計入到銷項稅額呢,而且進項也根據收入的比例剔除了,為什么要這么做呢,提供的服務也屬于當期的銷項稅額呀
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你好,同學
銷售軟件可以享受這個免稅的呀,你這里明確說的是軟件技術企業(yè)的
2020 09/29 08:43
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2020 09/29 09:24
軟件企業(yè)提供的服務不應該同時納稅的嗎,這里我就糊涂了
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2020 09/29 10:46
沒有呀,軟件企業(yè),這一塊兒對于軟件的這個銷售服務是單獨核算的話,是可以享受免的。
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2020 09/29 10:47
可以說的具體一點嗎,我聽的不太明白
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2020 09/29 10:51
就是,你是軟件企業(yè),如果說你銷售軟件是可以享受免稅的。
所以計算的時候就沒有考慮這一部分。
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2020 09/29 11:24
但是政策是這樣說的,我有點暈
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2020 09/29 12:00
是的,就是說,如果說你在賣軟件的同時提供的這個服務,這個就是要正常交稅。但是前提是你這個題目里面它是分開的,不是在同一應稅行為里面,所以說可以享受蜜。
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2020 09/29 12:00
所以說可以享受免稅。
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2020 09/29 13:00
既然是免稅的,為什么計算銷項稅額的時,要加上提供軟件服務的金額呢
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2020 09/29 13:02
免稅的還是會有銷項稅額,只是后面實際繳納剔除就可以了
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