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老師好,關(guān)于取得增值稅進項稅額當期入賬未認證的,存在跨年的這種情況,如何做賬務(wù)處理

84784980| 提問時間:2020 11/11 10:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,取得增值稅進項稅額當期入賬未認證的 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 之后認證了結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額核算
2020 11/11 10:44
84784980
2020 11/11 10:49
老師 那取得的時候就是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
84784980
2020 11/11 10:50
認證的時候
84784980
2020 11/11 10:52
老師,當期認證的進項稅額大于銷項稅額,存在留底的進項稅,需要做賬務(wù)處理嗎
鄒老師
2020 11/11 11:00
你好,取得增值稅進項稅額當期入賬未認證的 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 之后認證了結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額核算 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額) 當期認證的進項稅額大于銷項稅額,存在留底的進項稅,需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅賬務(wù)處理?
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