問題已解決
請問一下老師:2018年當(dāng)時收到所屬期2016-2017年的個稅手續(xù)費(fèi)返還后,當(dāng)時沒有繳納增值稅,直接獎勵給了員工,這個符合稅法規(guī)定嗎?
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你好,取得個稅手續(xù)費(fèi)返還應(yīng)該繳納增值稅的,可以獎勵給員工
2020 11/13 10:11
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2020 11/13 10:17
謝謝老師的回答!已經(jīng)返還給員工了,如果現(xiàn)在要交怎樣補(bǔ)交增值稅,怎么做才能不產(chǎn)生滯納金呢?
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子子老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/13 10:26
你好,補(bǔ)提一下這部分的銷項稅吧
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2020 11/13 10:32
現(xiàn)在稅務(wù)局查到,要補(bǔ)交增值稅及附加,請問一下老師,如果產(chǎn)生滯納金怎樣避免呢?
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子子老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/13 10:33
你好,如果是稅務(wù)局已經(jīng)查到了,估計就避免不了了。沒有查到你還可以和當(dāng)月的銷項稅一并交了,這種已經(jīng)被發(fā)現(xiàn)了,就只能溝通了
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2020 11/13 10:38
謝謝老師的回答!不好意思,還想問一下:怎樣溝通才能避免繳納滯納金?
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子子老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 11/13 10:44
你好,不用客氣。可以嘗試一下說把這部分增值稅并到當(dāng)月一起繳納,看看可不可以。
方便的話請您及時對我的解答做出評價,謝謝
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