問題已解決
老師好,我很頭痛,預(yù)付了款,發(fā)票沒有回來的業(yè)務(wù),這個的單子一多,都搞不清了,比如是材料款的,可以計入應(yīng)付賬款的借方,收到貨再計入暫估,然后收到票再沖暫估,再做一張正確的。但如果是費用的支出,當(dāng)跨月再回來發(fā)票的情況下, 這個費用計入下月是不合理的。但這種情況,如果直接入費用,那么哪些支出是回來了發(fā)票,哪些支出沒有回來發(fā)票,都弄不清了,老師您有那的辦法嗎?非常感謝。
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速問速答費用的發(fā)票,你可以付款先計入預(yù)付賬款,等發(fā)票回來了再轉(zhuǎn)入費用的
2020 11/21 15:20
84785045
2020 11/21 15:23
但是跨月了,這個費用這樣記就存在不合理
是當(dāng)月的費用,而計入了次月。
辜老師
2020 11/21 15:26
你如果暫估計提,你的核算會混淆的,實務(wù)一般都是收到發(fā)票計入費用的
84785045
2020 11/21 15:35
如果不計入費用,到了跨月,銀行存款對不上的呀,這個又咋辦呢?
辜老師
2020 11/21 16:36
你先付款,直接計入預(yù)付賬款,后期收到發(fā)票轉(zhuǎn)入費用啊
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