問題已解決
老師交稅控盤維護費是:借:管理費用-280 貸:銀行存款280 抵稅的時候做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅額)280 貸:管理費用280 月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅額)嗎
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速問速答你好,需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅額)做抵減未交增值稅分錄的?
2020 12/05 10:51
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