問題已解決
我們是建筑公司。之前有個項目做了暫估成本,分錄是借,主營業(yè)務成本,貸 應付賬款 暫估,現(xiàn)在已經這個項目已經竣工。我要怎么結轉
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你好,同學。將之前的暫估紅沖,然后按正確的成本 重新結轉處理一個分錄
2020 12/18 09:37
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2020 12/18 09:37
會計分錄怎么做
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/18 09:52
借,主營業(yè)務成本? 負數(shù)
貸,應付賬款 暫估 負數(shù)
借,主營業(yè)務成本?
貸,應付賬款
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2020 12/18 09:54
為什么還有做應付賬款,不是應該沖工程施工嗎
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/18 09:56
你這是之前暫估收票,如果你用了建筑 合同準則?
借,工程施工 合同成本?
貸,應付賬款
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2020 12/18 10:34
可是這樣一來,應付賬款就會越來越多,
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陳詩晗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 12/18 10:35
你這要支付的啊,你難道錢不付嗎
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2020 12/18 10:36
有些是支付的了,有些是做在工程施工里面的時候就已經直接掛在應付賬款了面了。
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2020 12/18 10:43
你支付就是
借,工程施工? 合同成本?
貸,銀行存款
就是了的
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