問題已解決

你好,老師,請問一下,我們建筑企業(yè)有很多報(bào)名費(fèi)用沒有發(fā)票,卻從銀行支出后怎么做賬? 比如說,我們出納卡打入現(xiàn)金500元到公司基本帳戶,由基本帳戶支出500的報(bào)名費(fèi),沒有發(fā)票!這兩筆帳務(wù)怎么處理?

84784977| 提問時間:2021 01/07 08:42
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
同學(xué)你好! 借:銀行存款 ? ? 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 ? ? 貸:銀行存款 但是? ? 報(bào)名費(fèi)沒有發(fā)票 的話? ?這個支出? ?企業(yè)所得稅稅前? ?是不能扣除的。。。
2021 01/07 08:44
84784977
2021 01/07 08:49
我們從出納卡中打入到基本戶的賬務(wù),可不可以是:借:銀行存款, 貸:其他應(yīng)付款-出納卡 ????
許老師
2021 01/07 08:51
哦哦? 這樣的話? ?是這樣的 剛才以為出納用公司現(xiàn)金存的。。。
84784977
2021 01/07 09:00
我們一開始的時候,出納卡打入基本戶的賬務(wù)處理是這樣:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-出納卡 可是如果這樣繼續(xù)下去,其他應(yīng)付款,掛帳太多了,怎么處理?
許老師
2021 01/07 09:01
問題是? ? 出納本身的錢? ? 也是公司的吧? 這樣? ? 可以沖減出納自己的其他應(yīng)收款的
84784977
2021 01/07 09:04
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-出納卡 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 老師, 這樣下去,我的其他應(yīng)付款,掛的就太多了,怎么處理呢?
許老師
2021 01/07 09:08
我說的是? ? 出納卡里錢? ?是公司的吧? 以前是否做過 借:其他應(yīng)收款-出納 ? ? 貸:銀行存款
84784977
2021 01/07 09:17
出納卡里的都是公司的錢
許老師
2021 01/07 09:18
這樣的話? ? 就是我說的? ? 要先做我寫的其他應(yīng)收款的呀 然后? ?以后的其他應(yīng)付款? ? 沖減其他應(yīng)收款? ? 或者? ?直接減計(jì)其他應(yīng)收款的
84784977
2021 01/07 09:18
借:其他應(yīng)付款-出納 貸:銀行存款,有做過,但這個報(bào)名費(fèi)出去了,這個錢肯定回不來了,這其他應(yīng)付款始終會掛賬的,這個稅務(wù)查帳的時候會查這些么?
許老師
2021 01/07 09:20
不是掛賬啊? ? ?是沖減掉的? ? 平掉的。。。 只是這個支出? ?企業(yè)所得稅稅前? ?不能扣除
84784977
2021 01/07 09:21
這樣處理,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,始終是有差額的,這個差額會越來越大,因?yàn)殄X是付出去,回不來了!
84784977
2021 01/07 09:22
你好,老師,請問一下,我們建筑企業(yè)有很多報(bào)名費(fèi)用沒有發(fā)票,卻從銀行支出后怎么做賬? 比如說,我們出納卡打入現(xiàn)金500元到公司基本帳戶,由基本帳戶支出500的報(bào)名費(fèi),沒有發(fā)票!這兩筆帳務(wù)怎么處理? 還是麻煩老師做個完整的分錄!
許老師
2021 01/07 09:23
不是啊? ?? 借:其他應(yīng)收款-出納? ?500 ? ? 貸:銀行存款? ? ?500 出納卡存錢 借:銀行存款? ? 500 ? ? 貸:其他應(yīng)收款-出納? ?500 借:管理費(fèi)用? ?500 ? ? 貸:銀行存款? ?500
84784977
2021 01/07 09:26
1.借:其他應(yīng)收款-出納 500 貸:銀行存款 500 2.出納卡存錢 借:銀行存款 500 貸:其他應(yīng)收款-出納 500 3.借:管理費(fèi)用 500 貸:銀行存款 500 1.的分錄,沒有銀行回單可以證明,錢出去了,掛到其他應(yīng)收款中了的
許老師
2021 01/07 09:27
你們公司轉(zhuǎn)錢給出納個人? ? 應(yīng)該有銀行回單呀 難道是公司現(xiàn)金存入出納卡的?
84784977
2021 01/07 09:30
有的時候,是從別人的卡直接轉(zhuǎn)錢到出納卡上的,不是所有錢都是從銀行帳戶轉(zhuǎn)到出納卡上的,比如這個報(bào)名費(fèi),如果是項(xiàng)目**的來的,就是從別人的卡上,直接轉(zhuǎn)入出納卡中,然后出納轉(zhuǎn)到基本戶,再由基本戶轉(zhuǎn)到報(bào)名的公司!
許老師
2021 01/07 09:33
這個只能一直掛著了? ?而且? ?別人的錢? ?可能也是來自公司的 這些? 都要做清楚? ?其他應(yīng)收/應(yīng)付之類的 最后沖減的? 否則? 一筆糊涂賬。。。
84784977
2021 01/07 09:42
**那邊來的錢,也算是公司的收入,這個帳務(wù)倒是不糊涂,出納帳戶都有明細(xì)備注,我現(xiàn)在不知道這個帳務(wù)處理,是用什么方式更好?借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 的方式好?還是用借:其他應(yīng)收款-出納 500 貸:銀行存款 500 出納卡存錢 借:銀行存款 500 貸:其他應(yīng)收款-出納 500 借:管理費(fèi)用 500 貸:銀行存款 500這個方式好?哪種能應(yīng)對稅務(wù)更好?后面這一種我們自己都無法說服自己了。因?yàn)閽斓膸ぬ嗔恕?/div>
許老師
2021 01/07 09:45
規(guī)范處理? 只能掛賬的? ?不是在公司公戶上的錢? ?而是在個人私戶上的 只能計(jì)入其他應(yīng)收款? ?而不能計(jì)入銀行存款的
84784977
2021 01/07 10:35
其他應(yīng)收款會越來越大,如何平帳?
許老師
2021 01/07 12:57
這個要追本溯源啊? ? 錢本來是給誰的? ?后來怎么用的? ? 才能平的
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