問題已解決
老師,請問一下:一般納稅人,本來12月申報異地預交增值稅的。但對方稅務局讓這個月在異地繳納,現(xiàn)在已經(jīng)繳納了,這邊增值稅申報表該怎么填寫?謝謝
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附表四,本期發(fā)生額實際抵扣金額還有主表28欄。
2021 01/13 20:35
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2021 01/13 21:01
那企業(yè)所得稅是記入上個月嗎?老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/13 21:06
企業(yè)所得稅jie上個月這個什么意思?
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2021 01/13 21:08
老師我那個申報表還是不對呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/13 21:09
你好
截圖看一下哪個報表。
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