問題已解決
老師 年末 需要做哪些賬務(wù)處理
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你好,常見的就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配——未分配利潤
如果是盈利,會涉及提取盈余公積,分配利潤的分錄。
2021 01/28 17:37
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2021 01/28 17:39
我想問的是年末的時候 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么處理
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/28 17:40
你好,如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2021 01/28 17:56
老師 可有其他需要處理的了 年末
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/28 17:57
你好,常見就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配——未分配利潤
如果是盈利,會涉及提取盈余公積,分配利潤的分錄。
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