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老師好,我想請教一下跨區(qū)經(jīng)營預(yù)繳增值稅和附加稅在做會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?

84785008| 提問時(shí)間:2021 03/11 16:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 貸:銀行存款
2021 03/11 16:20
84785008
2021 03/11 16:22
如果是其他人墊付的,貸方寫 貸:其他應(yīng)付-******嗎?
鄒老師
2021 03/11 16:23
你好,是的,是這樣的
84785008
2021 03/11 16:38
老師我還想問問如果A項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),是不是只能在A項(xiàng)目開票的那個(gè)月填寫增值稅時(shí)才能填寫增值稅申報(bào)表表四呢?如果A項(xiàng)目沒開票就不能
鄒老師
2021 03/11 16:40
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答,謝謝配合。
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