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實(shí)務(wù)
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老師,去年的未開票收入沒有入賬,但是申報了增值稅的未開票收入,怎么做賬務(wù)處理?
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借:應(yīng)收賬款等
? ? ? 貸:以前年度損益調(diào)整
? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:以前年度損益調(diào)整
? ? ? ?貸:利潤分配--未分配利潤
2021 03/11 16:23
84785015
2021 03/11 16:28
可不可以直接入在今年的賬里?直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤 分配是不是要調(diào)財(cái)務(wù)報表?
張艷老師
2021 03/11 16:33
不可以的,需要補(bǔ)計(jì)提到去年的賬中。
84785015
2021 03/11 16:37
小企業(yè)準(zhǔn)則不是可以適用未來法嗎
張艷老師
2021 03/11 16:39
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則可以直接計(jì)入利潤分配--未分配利潤科目,不通過以前年度損益調(diào)整過渡。
但是這個收入是差錯更正,需要調(diào)整去年的賬務(wù)【追溯重述的】
84785015
2021 03/11 16:39
那需要更正19年的匯算,重新匯算清繳補(bǔ)稅嗎?
張艷老師
2021 03/11 16:41
去年不是2020年嘛,現(xiàn)在正在開展2020年匯算清繳的工作呢
84785015
2021 03/11 16:42
打錯了,是19年的了。
張艷老師
2021 03/11 16:43
這樣的話,需要去稅局做2019年的所得稅匯算清繳的更正申報。
84785015
2021 03/11 16:45
那是不是我也要把財(cái)務(wù)報表同樣調(diào)整?。?/div>
84785015
2021 03/11 16:47
我可不可以就加在今年的財(cái)務(wù)報表利潤表中我把收入這里加上以前未加的,這樣在今年的稅里交上不 行嗎?
張艷老師
2021 03/11 16:49
那是不是我也要把財(cái)務(wù)報表同樣調(diào)整?。?-是的
我可不可以就加在今年的財(cái)務(wù)報表利潤表中我把收入這里加上以前未加的,這樣在今年的稅里交上不 行嗎?--不可以的
84785015
2021 03/11 16:50
那調(diào)整財(cái)務(wù)報表的話是調(diào)整19年的財(cái)務(wù)報表還是調(diào)整20年的財(cái)務(wù)報表?
張艷老師
2021 03/11 16:52
即要調(diào)整19年的報表期末數(shù),也要調(diào)整2020年報表的期初數(shù)。
84785015
2021 03/11 16:53
那不是很麻煩了,就沒有簡單 做法嗎?現(xiàn)在這么久了,去改財(cái)務(wù)報表不是驚動稅局了?
張艷老師
2021 03/11 16:54
這個沒有辦法,本身遺留的問題就是麻煩事,還沒有入賬,確申報增值稅了。
84785015
2021 03/11 16:56
還有一個問題,老師這里的貨方應(yīng)交稅費(fèi)我怎么平呢? 借:應(yīng)收賬款等
貸:以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
張艷老師
2021 03/11 16:58
您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
84785015
2021 03/11 16:58
一般納稅人公司的
張艷老師
2021 03/11 17:00
月末做
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額
? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? --進(jìn)項(xiàng)稅額
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84785015
2021 03/11 17:05
老師,實(shí)際數(shù)對不上吧?
張艷老師
2021 03/11 17:07
建議您單獨(dú)提問這個問題,因?yàn)閱为?dú)進(jìn)行提問,會方便其他同學(xué)查詢同類問題,感謝您的理解!!
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