問題已解決
老師,增值稅發(fā)票現(xiàn)在已認證但未抵扣,之前是入借方:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 請問現(xiàn)在要怎么做分錄
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你好,抵扣時,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2021 03/29 11:21
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2021 03/29 11:39
老師,抵扣時是這樣,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
那不抵扣只認證了,怎樣寫分錄
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莊老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 03/29 11:48
借方:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
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