問題已解決
紅沖去年的發(fā)票 已經(jīng)繳納的增值附加稅也需要紅沖嗎?
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是的。增值稅增值稅這個科目也紅沖
2021 03/29 19:51
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2021 03/29 19:53
我是說的附加稅是否也要紅沖?
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2021 03/29 19:54
,附加稅是不紅沖的。
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2021 03/29 19:56
哦? ?我公司是服務(wù)行業(yè)? ?已發(fā)生的成本還需要紅沖嗎?
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2021 03/29 20:03
這筆業(yè)務(wù)取消了成本可以紅沖。
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2021 03/29 20:15
業(yè)務(wù)沒取消? 只是換了我們另一家公司的抬頭
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2021 03/29 20:18
您好那就屬于兩家的業(yè)務(wù)了。把原來收入成本的分錄都紅沖。
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2021 03/29 21:41
關(guān)鍵實際發(fā)生成本開的之前這家公司的抬頭? ? 怎么紅沖?
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2021 03/29 21:43
您好。就相當(dāng)于業(yè)務(wù)取消了,開紅字發(fā)票。然后和另一家企業(yè)重新簽訂合同,再開發(fā)票。
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2021 03/29 21:56
那另一家公司又要重新做成本?
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2021 03/29 22:07
你好
是的 因為 開票就要確認(rèn)收入? ?確認(rèn)收入的同時就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,
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2021 03/29 22:13
那成本是開的之前公司的名稱? 怎么換過來?
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2021 03/30 06:25
你的意思是開票方換另一家企業(yè)不是說收票方換另一家企業(yè)是這個意思嗎?
那你原來記成本的是哪些?是人工費嗎?
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2021 03/30 06:27
是的? 就是提供的會務(wù)服務(wù)
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2021 03/30 06:31
服務(wù)行業(yè)你這個成本已經(jīng)發(fā)生了就不能紅沖了。
你確定你這是一筆真實的業(yè)務(wù)嗎?
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2021 03/30 06:33
成本是你收到的發(fā)票,難道是你們公司名變更了嗎?還是說你收到發(fā)票時名稱開錯了。
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2021 03/30 06:35
還是說你給客戶開發(fā)票時給客戶的名稱開錯了?如果你開票時客戶名稱開錯了成本不用紅沖。只沖收入的分錄再
開正確客戶名稱的發(fā)票就可以。
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2021 03/30 06:35
我們有幾家公司? 提供相類似的業(yè)務(wù)? 是對方要求換公司抬頭
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2021 03/30 06:36
那你就等于把客戶的信息開錯了。你現(xiàn)在開紅字發(fā)票紅沖收入,成本不變。然后再開正確客戶名稱抬頭的發(fā)票就可以了。
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2021 03/30 06:36
紅沖的公司是小規(guī)模納稅人? 重新開票的公司是一般納稅人
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2021 03/30 06:39
我們實際發(fā)生的成本發(fā)票是小規(guī)模納稅這家公司的抬頭
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2021 03/30 06:55
你這筆業(yè)務(wù)是假的吧?
如果是真實的。原來提供的成本不變因為。因為成本實際已經(jīng)發(fā)生。收入開紅字發(fā)票。
然后新的一般納稅人在提供服務(wù)開具發(fā)票。
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