問題已解決

老師去年12月份的暫估庫存,今年收到發(fā)票了,分錄怎么做?

84785025| 提問時間:2021 04/10 19:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
亦凡老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,將去年12月份暫估的分錄紅沖,然后按收到發(fā)票正常做。 借 原材料(庫存商品) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 銀行存款(應付賬款)
2021 04/10 19:05
84785025
2021 04/10 19:07
老師是夸年,有沒有什么特殊事項
亦凡老師
2021 04/10 19:19
你好,你暫估的庫存如果未結轉入成本就這樣處理,如果結轉成本且金額和實際不一致,然后沖銷之前多結轉的成本 借;庫存商品,貸;以前年度損益調整——主營業(yè)務成本 少的話做相反分錄。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~