問(wèn)題已解決

上個(gè)月借 其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi) 把科目借貸搞反了,又不能反結(jié)帳改過(guò)來(lái)。那么這個(gè)月如何改正,分錄怎么做?

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/11 22:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
湯貴彬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,紅沖憑證,做一份正確的
2021 05/11 22:49
84784989
2021 05/11 23:16
這做了,管理費(fèi)明細(xì)和利潤(rùn)表不一致怎么回事呢?
湯貴彬老師
2021 05/11 23:27
同學(xué)你好,現(xiàn)在很晚了,請(qǐng)把明細(xì)表上傳一下,今晚早點(diǎn)休息,明天老師回復(fù)你
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~