問題已解決
請問老師,被審企業(yè)存在待認(rèn)證進(jìn)項稅期末數(shù)為借方100,寫報表附注時是用正數(shù)表示,還是用負(fù)數(shù)表示?



您好
寫報表附注時是用正數(shù)表示
2021 05/13 18:02

84784993 

2021 05/13 18:07
可是這個科目歸類在應(yīng)交稅費里,應(yīng)交稅費的期末應(yīng)該是正數(shù)在貸方,待認(rèn)證進(jìn)項稅卻是借方的正數(shù)100,寫附注時不會沖突嗎?

bamboo老師 

2021 05/13 18:11
收到發(fā)票的時候是在借方 比如應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 您一般會有正數(shù)還是負(fù)數(shù)體現(xiàn)?

84784993 

2021 05/13 18:15
收到發(fā)票用正數(shù),分錄是借:某費用10 借:待認(rèn)證進(jìn)項稅1.3,貸:現(xiàn)金11.3

bamboo老師 

2021 05/13 18:17
是的 進(jìn)項稅額也是 表述的時候也是寫待認(rèn)證進(jìn)項稅1.3? 不會寫待認(rèn)證進(jìn)項稅-1.3

84784993 

2021 05/13 18:27
如果企業(yè)同時存在已申報的留抵稅額500,和待認(rèn)證進(jìn)項稅借方100,應(yīng)該怎么同時表述在應(yīng)交稅費里呢?

bamboo老師 

2021 05/13 18:47
已申報的留抵稅額500怎么做的賬務(wù)處理?

84784993 

2021 05/13 19:00
分錄是借:應(yīng)交稅費銷項稅100 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸:應(yīng)交稅費進(jìn)項稅600

bamboo老師 

2021 05/13 19:01
那表述為應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額500

84784993 

2021 05/13 19:07
要用正數(shù)表示還是用負(fù)數(shù)表示呢?

bamboo老師 

2021 05/13 19:08
應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額500? 就不需要體現(xiàn)正數(shù)負(fù)數(shù)了 寫了借方余額

84784993 

2021 05/13 20:23
如果企業(yè)做賬不規(guī)范,沒做這筆結(jié)轉(zhuǎn)的話,有銷項稅貸方余額100,進(jìn)項稅借方余額600,待認(rèn)證進(jìn)項稅借方余額100,應(yīng)交稅費附注要怎么填呢?

bamboo老師 

2021 05/13 20:29
三個科目余額分別闡述?
銷項稅貸方余額100?進(jìn)項稅借方余額600,待認(rèn)證進(jìn)項稅借方余額100

84784993 

2021 05/13 20:33
附注表格里的期末數(shù)應(yīng)該怎么填呢?

bamboo老師 

2021 05/13 20:42
附注表格里的期末數(shù)是體現(xiàn)一級科目余額么
