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3月有稅控費280,期末留抵稅額少了280,請問下4月怎么轉(zhuǎn)出作為留抵稅額

84784948| 提問時間:2021 05/15 15:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好? ? 你當(dāng)期有沒有抵減這個280元。? 你 月末做 :借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 280 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額? 280? ? ? ?借應(yīng)交稅費-未交增值稅 280 貸??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 280?
2021 05/15 15:10
84784948
2021 05/15 15:25
摘要寫什么呢老師
meizi老師
2021 05/15 15:28
?你好摘要寫結(jié)轉(zhuǎn) 減免稅額? ?
84784948
2021 05/15 15:32
要同時做以上兩步嗎
84784948
2021 05/15 15:35
銷項進項同時增加了呢,這樣是對的嗎
meizi老師
2021 05/15 15:41
?你好是的。 同時來處理 ;? ?進銷? ?分別做結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?
84784948
2021 05/15 15:43
按老師說的已經(jīng)轉(zhuǎn)了后就同時增加了,銷項增加了560,進項280
meizi老師
2021 05/15 15:43
?你好? ? ? ? 你 應(yīng)交增值稅= 銷項稅 - 進項稅 -? 減免稅額? 這樣來 結(jié)轉(zhuǎn)的。 分別結(jié)轉(zhuǎn)?
84784948
2021 05/15 16:47
那我結(jié)轉(zhuǎn)后顯示的這個是對的嗎老師?
meizi老師
2021 05/15 16:52
?你好? ? 要結(jié)轉(zhuǎn)科目 你這個? ?顯示你借貸的金額都不一致了? ? ? 應(yīng)該是一致的??
84784948
2021 05/15 16:56
這筆費用是3月的,3月申報表中期末留抵稅額沒有顯示這280,4月應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2021 05/15 17:14
你好 沒有顯示? 那你自己有沒有報留抵 ;? ?正常應(yīng)該是要留抵了? 你然后3月末做結(jié)轉(zhuǎn); 結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是上面寫的?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 280 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額? 280? ? ? ?借應(yīng)交稅費-未交增值稅 280 貸??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 280?
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