問題已解決
注會(會計(jì)):這題如果說是期末子公司對外銷售了,那對遞延所得稅資產(chǎn)有什么影響?
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同學(xué)你好,如果當(dāng)期對外銷售就不存在遞延所得稅了
2021 06/01 09:37
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2021 06/01 09:37
不太懂,怎么理解這個(gè)
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2021 06/01 09:49
對外銷售了,母公司賬面的存貨就變成150了?
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2021 06/01 09:55
你好,從集團(tuán)角度總體上考慮 如果內(nèi)部交易形成存貨期末未向集團(tuán)外售出,存在未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤,進(jìn)而會產(chǎn)生遞延;如果內(nèi)部交易形成存貨期末未向集團(tuán)外售出就沒有未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤,也就沒有遞延
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2021 06/01 09:59
為啥是因?yàn)槲磳?shí)現(xiàn)利潤才有遞延?答案說是賬面和計(jì)稅基礎(chǔ)不同
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菁老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 06/01 10:06
同學(xué)你好,內(nèi)部交易形成存貨未向外售出的話:
銷售商品子公司個(gè)別報(bào)表確認(rèn)收入并繳納所得稅,但是從集團(tuán)角度考慮只是商品從一家子公司轉(zhuǎn)移到另一家子公司,未實(shí)現(xiàn)利潤。所以,存在利潤虛增并繳納所得稅,所以需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 在未來對外銷售時(shí)抵扣回來
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2021 06/01 18:20
會計(jì)寶寶你好,手機(jī)碼字不易,可否給個(gè)好評 鼓勵(lì)老師下唄
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