问题已解决
老師,我們有一個項目在剛開工的時候按照簡易計稅開了169萬的發(fā)票,但是今年業(yè)主沒有辦法補材料。又把原來發(fā)票沖紅,開9%的稅率,要來勞務(wù)的按照差額征收的來報稅了,這個要怎么處理呢?
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你好? ? 那你們之前簡易計稅申請備案的話 這個是不能隨便去改變計稅方式的;? ? 你如果已經(jīng)按9%開票了 那么就得按? ?修改申報表? 把原來差額報的 按照一般計稅來報? ? ?
2021 06/03 17:17
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老師,我們有一個項目在剛開工的時候按照簡易計稅開了169萬的發(fā)票,但是今年業(yè)主沒有辦法補材料。又把原來發(fā)票沖紅,開9%的稅率,要來勞務(wù)的按照差額征收的來報稅了,這個要怎么處理呢?