問題已解決
您好,請問領(lǐng)用自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品,其消費稅要并入相關(guān)資產(chǎn)的成本中。這個邏輯是什么啊,這個應(yīng)稅消費品已經(jīng)不會再銷售了,就不會有銷項稅啊,為什么還要算消費稅記進去,一般的不都是按成本直接計入到資產(chǎn)中了嗎
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同學你好,比如生產(chǎn)香皂領(lǐng)用自產(chǎn)的香水精,那么香水精的消費稅是計入香皂的成本中,與銷項稅額是無關(guān)的;銷項稅額是增值稅;
2021 06/09 12:21
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2021 06/09 23:49
那如果單獨去賣香皂,或者說賣應(yīng)稅消費品,開具了增值稅發(fā)票,這怎么交消費稅,按增值稅發(fā)票的價稅合計價*消費稅稅率?
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 06/10 11:36
同學你好,
那如果單獨去賣香皂,——香皂不屬于應(yīng)稅消費品;
或者說賣應(yīng)稅消費品,開具了增值稅發(fā)票,這怎么交消費稅,按增值稅發(fā)票的價稅合計價*消費稅稅率?——按不含增值稅的售價計算消費稅
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