問題已解決
老師你好,這道題,后期的遞延所得稅的分錄怎么寫,答案中為什么沒有寫呢
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后期損失發(fā)生,做相反分錄即可
借:所得稅費(fèi)用
貸:遞延所得稅資產(chǎn)
2021 06/11 22:52
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84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 06/11 23:07
那還要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅50
貸:以前前度損益調(diào)整50嗎
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悠然老師01 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 06/11 23:14
不需要,按當(dāng)期計算出的所得稅
借:所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
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84784982 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 06/11 23:17
那老師寫的分錄里要將所得稅費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整嗎
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悠然老師01 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 06/11 23:31
不用修改,遞延所得稅資產(chǎn),負(fù)債調(diào)整不涉及以前年度損益調(diào)整
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