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外貿(mào)企業(yè)申報出口退稅的時候。沒有開出口發(fā)票,可以退稅嗎?
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你好,沒有出口發(fā)票,不可以退稅
2021 06/23 11:10
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2021 06/23 11:16
意思是我已經(jīng)已經(jīng)出口了,后面需要補開出口發(fā)票,才可以退稅嗎?
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張壹老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 06/23 11:17
你好,要開出口發(fā)票才能退稅.正常出口了,報關(guān)單出就要開出口發(fā)票報增值稅和退稅的
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2021 06/23 11:17
但是我的貨物已經(jīng)出口幾個月了,還可以補開出口發(fā)票嗎?補開了后,馬上就可以退稅了嗎?
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2021 06/23 11:19
但是之前的增值稅都已經(jīng)申報了的
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2021 06/23 11:19
你好,你貨物出口了,你申報增值稅的時候沒有開票嗎?
退稅現(xiàn)在沒有限制時間
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2021 06/23 11:23
申報增值稅的時候。沒有開出口發(fā)票,只是在不開票收入這欄里輸入了出口的收入
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2021 06/23 11:27
補開發(fā)票,申報增值稅時在“開具其他發(fā)票”欄次填列正數(shù),同時在“未開具發(fā)票”欄填列相應(yīng)的負數(shù)
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2021 06/23 11:29
我這個有幾個月的出口收入的數(shù)據(jù)了,還要一起修改匯總的出口收入數(shù)據(jù)嗎
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2021 06/23 11:33
你好,不用修改出口收入數(shù)據(jù),你只是補開票.你報增值稅時,一正一負已抵銷了
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2021 06/23 11:45
意思是我這個月補開出口普通發(fā)票。下個月申報增值稅的時候,把前面沒有開出口發(fā)票的總數(shù)據(jù)一正一負,抵消就可以了,是吧?
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張壹老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 06/23 11:50
你好,是這樣的操作的....
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