問題已解決
去年企業(yè)有份合同忘記了,今年補(bǔ)了合同,這份合同是去年11月份,今年補(bǔ)了合同,也補(bǔ)交了稅款,也補(bǔ)交了滯納金,這份合同的收入做的去年做的是未開票收入,今年客戶要我們開票 ,去年已經(jīng)做了無(wú)票收入,而且今年也交了增值稅和附加稅,我們給對(duì)方開票不是我們又要多交一次稅嗎?該怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,不是的,你申報(bào)無(wú)票收入做負(fù)數(shù),有票做正數(shù)申報(bào)
2021 06/29 19:31
84784997
2021 06/29 19:34
我們申報(bào)增值稅未開具發(fā)票那個(gè)表填負(fù)數(shù),就填去年那個(gè)未開票收入的數(shù)據(jù),然后開票的那個(gè)做正數(shù)申報(bào)嗎?
84784997
2021 06/29 19:35
這樣申報(bào)表的收入一正一負(fù),收入也為0,也不需要交增值稅和附加稅對(duì)吧
佟老師
2021 06/29 19:49
是的,但這個(gè)需要大廳做申報(bào)的
佟老師
2021 06/29 19:49
對(duì),沒增值稅就沒有附加稅
84784997
2021 06/29 20:19
申報(bào)增值稅未開票收入為負(fù)數(shù),必須去大廳做申報(bào)才行嗎?
佟老師
2021 06/29 21:01
你試試,一般我們申報(bào)自己沒發(fā)申報(bào)負(fù)數(shù)
84784997
2021 06/29 21:09
像這種前期客戶不要票,我們申報(bào)增值稅,做了無(wú)票收入并交稅,后期客戶又讓我們開票,你們?cè)撛鯓由陥?bào)增值稅?
84784997
2021 06/29 21:10
我們應(yīng)該怎樣申報(bào)增值稅?
佟老師
2021 06/29 22:15
就是我上面說(shuō)的這樣,無(wú)票收入做負(fù)數(shù)申報(bào),有票收入做正數(shù)申報(bào)
84784997
2021 06/29 22:40
好的,謝謝!
佟老師
2021 06/29 22:46
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!
84784997
2021 06/29 22:46
五星好評(píng)!
84784997
2021 06/29 23:40
老師你要回復(fù)一下,系統(tǒng)才能評(píng)價(jià)
佟老師
2021 06/29 23:40
好的,歡迎有問題再來(lái)咨詢
閱讀 35