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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司按照發(fā)票金額來確定收入,上月公司一個(gè)工程的發(fā)票已經(jīng)開完,但是上月沒有收到材料和勞務(wù)公司開具的發(fā)票,這個(gè)月才收到開具的發(fā)票,我知道材料可以暫估入賬作為成本,但是勞務(wù)成本如何處理,材料我這樣做對(duì)嗎?借:原料料,貸,應(yīng)付賬款-暫估,月末直接把材料轉(zhuǎn)入工程施工,下月收到票紅沖暫估
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你好 你的 分錄正確 勞務(wù)可以根據(jù)用工情況暫估?
2021 07/05 10:23
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2021 07/05 10:53
老師,那勞務(wù)用工如何暫估
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2021 07/05 10:54
這個(gè)月開具的發(fā)票我已經(jīng)收到,勞務(wù)費(fèi)的金額已經(jīng)確定,這個(gè)我如何操作上月的成本
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/05 10:59
借:成本費(fèi)用? 貸:應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來了
借:成本費(fèi)用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)
借:? 成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
?
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2021 07/05 11:25
好的,收到謝謝
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/05 11:27
不客氣? 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)??????????????
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