問題已解決
老師:我單位是事業(yè)單位,多發(fā)放了一個職工3個月的工資,現(xiàn)在這個職工把錢退回財務(wù),請問怎么做賬?發(fā)放工資,我先做的計提:借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬;發(fā)放時做:借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款(扣個人社保費),貸零余額賬戶。我們是按發(fā)放數(shù)做計提,計提也計提多了,發(fā)放也多發(fā)了。我做的是借:往來收入,貸方應(yīng)該怎么做賬?
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你好!
借銀行存款
貸本期盈余
做這個分錄即可。
2021 08/01 18:57
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2021 08/01 19:05
為什么做貸:本期盈余
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蔣飛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/01 19:40
因為多付的工資記入管理費用,期末結(jié)轉(zhuǎn)記入本期盈余科目了。
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2021 08/01 20:33
知道了,謝謝老師!
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蔣飛老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/01 20:38
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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