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老師,我們是分包公司,開票給總包公司,勞務費做成本,這2張圖片分錄合理嗎?其他應付款掛了很多賬,怎樣核銷呢?
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你好,你這個其他應付款一借一貸不是已經(jīng)抵消了
2021 09/05 15:55
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2021 09/05 17:11
不是的,不能相互抵消的,其他應付款貸方應該是通過支付才能消除掉,如果是貸方負數(shù)應該重新分類為其他應收款
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2021 09/05 17:49
如果不能支付出去了就要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
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2021 09/05 18:53
是的 會影響今年利潤會影響到所得稅
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佟老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 09/05 21:05
收不回來要看你具體什么原因收不回來的,才能判斷是否稅前扣除
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2021 09/05 23:27
這個你必須拿到對方倒閉證明才可以稅前扣除
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2021 09/06 10:34
那你可以處理為營業(yè)外支出,匯算清繳時調(diào)增處理
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2021 09/05 15:59
其他應付科目有掛了很多賬,有正數(shù),有負數(shù),一家總包公司下面有很工程項目,我們用其他應付款來分開工程項目。
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2021 09/05 17:09
老師在嗎?
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2021 09/05 17:15
現(xiàn)在怎樣核銷掉其他應付款,從2010年開始有這個其他應付款。
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2021 09/05 17:16
應該有支付,但是有些可能沒有支付,對方公司沒有了。
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2021 09/05 18:52
這個會影響2021年企業(yè)所得稅?
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2021 09/05 18:53
如果收不回來做營業(yè)外支出?
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2021 09/05 18:59
稅前扣除?如果今年成本大了,可不可以抵營業(yè)外收入?
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2021 09/05 23:26
可能對方公司倒閉了
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2021 09/05 23:33
如果拿不出來,怎樣處理?
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