當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問一下老師,收到的發(fā)票大于實(shí)際付款金額,而且不用再付設(shè)備款了,這個(gè)的會(huì)計(jì)分錄怎么做



您好,設(shè)備款的話,借,固定資產(chǎn)/庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-? ?貸,銀行存款,差額計(jì)入營業(yè)外收入
2021 10/21 19:55

84784958 

2021 10/21 19:59
老師,差額都不用付款了,可以直接借固定資產(chǎn),貸營業(yè)外收入可以嗎,必定都不用付款了,用如果貸銀行存款的情況下,銀行存款存款就減少了,但是時(shí)間上是沒有付的

李霞老師 

2021 10/21 20:00
哦可以的,也可以這樣做,我以為你一部分錢是用銀行存款付的呢。

84784958 

2021 10/21 20:03
好的,謝謝老師

李霞老師 

2021 10/21 20:04
祝您生活愉快開心快樂

84784958 

2021 10/21 20:05
營業(yè)外收入不能消除賬設(shè)備廠家的賬,要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,老師

84784958 

2021 10/21 20:06
可不可以現(xiàn)做營業(yè)外收入,然后借營業(yè)外收入,貸預(yù)付賬款科目呢

84784958 

2021 10/21 20:08
或者直接紅沖了發(fā)票的,做借固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款,,營業(yè)外收入呢

李霞老師 

2021 10/21 20:11
祝您生活愉快, 開心快樂
