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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們有一筆業(yè)務(wù),是對(duì)方屬于個(gè)人,他幫我們拉貨,他去稅局多開(kāi)了幾十萬(wàn)的票給我們,當(dāng)初是想著開(kāi)票過(guò)來(lái),按實(shí)際的工時(shí)結(jié)算,現(xiàn)在因?yàn)楣さ赝9?,他開(kāi)出的票據(jù)還沒(méi)有付清,以后也不會(huì)再繼續(xù)做了,在我們賬面上永遠(yuǎn)掛著應(yīng)付賬款,這個(gè)我們應(yīng)該怎么處理
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速問(wèn)速答學(xué)員你好,可以沖減當(dāng)時(shí)入賬的科目,同時(shí)沖減應(yīng)付賬款
2021 11/12 22:55
84785023
2021 11/12 22:56
我是想是不是年底匯算清繳時(shí)調(diào)整還是年底調(diào)
悠然老師01
2021 11/13 06:40
可以等年底一并調(diào)整
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