問題已解決
老師,公司暫估的成本175萬,我這個月一沖紅,主營業(yè)務(wù)成本成了負數(shù)了,這個怎么辦?
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你好那。你好,您好,那您沖本年利潤別沖成本。
2021 11/26 17:05
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2021 11/26 17:17
老師,我做的暫估分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本—暫估? ?貸:應(yīng)付賬款—暫估? ? ?,沖本年利潤的分錄怎么做?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/26 17:23
借應(yīng)付賬款貸本年利潤。
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2021 11/26 17:35
老師,這個是沖暫估的分錄嗎?我可以沖100萬,剩下的先不沖掉。沖掉100萬,有100萬的發(fā)票,在做一筆100萬的分錄嗎?人工費的分錄怎么做?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/26 17:41
你好 這樣處理也是可以的 慢慢沖?
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2021 11/26 17:45
老師,沖本年利潤,暫估的主營業(yè)務(wù)成本就不用管了嗎?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/26 17:49
對呀,這樣就避免成本出負數(shù)了。因為你原來記得成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了。
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2021 11/26 17:57
好的謝謝老師,我在想想
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/26 18:02
,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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