問題已解決
老師您好,麻煩問一下出口退稅申報成功之后需要我這邊做什么操作?
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你好,申報成功后,等著退稅.做退稅分錄,
2021 12/01 14:42
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2021 12/01 14:45
老師 這邊進(jìn)項不大于銷項,沒有留抵,所以就不退了
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2021 12/01 14:46
你好,不退稅,那就會有免抵稅額,要交附加稅
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2021 12/01 14:47
老師 免抵的話怎樣抵呢?
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2021 12/01 14:49
不是抵,如果你的生產(chǎn)型免抵退,你的出口退稅匯總表上會出現(xiàn)一個免抵稅額,免抵稅是要交附加稅的.
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2021 12/01 14:58
免抵稅額是抵的增值稅嗎老師
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2021 12/01 15:01
你好,不是,免抵稅額是交附加稅的基礎(chǔ).
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2021 12/01 15:04
老師 附加稅一直是正常交呀
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2021 12/01 15:09
你好,如果交增值稅的放在,要交附加稅
如果有免抵稅額也要交附加稅的
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2021 12/01 15:13
就是說下個月就需要交附加稅,對吧?不加水是自動出的,那出口的這部分稅費可以抵內(nèi)銷嗎?
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2021 12/01 15:17
你好,下個月報增值稅的時候,這個免抵稅額會自動出來顯示要交附加稅的
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2021 12/01 15:18
我知道老師下個月附加稅自動彈出是要交的,但是抵稅的話,怎樣底呢?不是可以抵消嗎?
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2021 12/01 15:20
你好..這個免抵稅額不是抵稅的,是要交附加稅的. 免抵就是不抵的意思啊.
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2021 12/01 15:21
那就代表公司多交一部分附加稅嗎?老師
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2021 12/01 15:21
那出口不退稅,還多交稅,那是什么意思呢?
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2021 12/01 15:24
你好,出口不退稅,還多交稅,就這你這種有免抵稅額的情況.
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