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實(shí)務(wù)
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請問:單位收到個(gè)人交來現(xiàn)金,然后全部用來繳納社保,分錄該怎么做呢?
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你好,這個(gè)就是**你們單位的社保嗎?
2021 12/01 14:53
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2021 12/01 14:56
嗯,類似**,職工要補(bǔ)繳社保,單位不給承擔(dān),全部由個(gè)人承擔(dān)的,現(xiàn)在錢到賬上了,社保也繳納了,分錄該怎么做呢?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/01 14:58
你好,對方允許你們給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
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2021 12/01 15:00
收到錢:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
計(jì)提:
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
繳納時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
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2021 12/01 15:00
不報(bào)個(gè)稅
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2021 12/01 15:01
不報(bào)個(gè)稅,總感覺我這樣做的是不是有問題?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/01 15:01
你好,那你應(yīng)該繳納的時(shí)候借其他應(yīng)付款貸,銀行存款才做往來。
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2021 12/01 15:09
老師,就是說不要計(jì)提,也別走應(yīng)付職工薪酬,
直接進(jìn)來,借銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,繳納時(shí):借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/01 15:11
你好,對的是的,是這么做的。
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2021 12/01 15:18
那如果走個(gè)稅的話,要怎么做分錄?。坷蠋?/div>
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/01 15:20
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
收到錢借銀行存款,貸營業(yè)外收入。
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2021 12/01 16:11
老師,單位部分不走工資,也是個(gè)人交進(jìn)來的款,那收到錢的時(shí)候該怎么做分錄???
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/01 16:13
走往來科目就可以的。
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2021 12/01 16:14
它上面寫的那些往來科目就行。
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