問題已解決
我的固定資產做憑證是時候錄錯,錄到其他科目了,然后折舊明細表我又錄上去了,現(xiàn)在兩個數(shù)對不上,要怎么解決
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同學,你好,紅沖了之前的分錄,重新做對了
2021 12/02 16:21
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2021 12/02 16:33
是前兩個月錄錯的,怎么還沖?
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森林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/02 16:48
同學,你好,你可以把這衫錄的科目負數(shù)體現(xiàn),然后固定資產正數(shù)體現(xiàn),一正一負是平的,原來錯的科目減少了,固定資產增加了
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2021 12/02 16:49
就是更正憑證了
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森林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/02 16:51
同學,你好,理解對的
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2021 12/02 16:58
? 老師像那個資產負債表里面的那個制造費用,生產成本那些是可以結在那個管理費用里面的,還是讓它一直在那?
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森林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/02 17:07
同學,你好,一直在的,如果完工正常他是會結轉的
借生產成本 貸制造費用
借庫存? ?貸生產成本
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2021 12/02 17:10
從三月份開始的,他一直沒有結轉呀
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森林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/02 17:17
同學,你好,這個的問一下他原因,
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