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某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年8月購入原材料取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為10 000元,增值稅稅額1 300元。當(dāng)月銷售產(chǎn)品開具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款為123 600元,適用的征收單3%. 不考其他因素, 該企業(yè)2018年8月應(yīng)交納的增值稅額為()元。

84785013| 提問時(shí)間:2021 12/06 15:20
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
該企業(yè)2018年8月應(yīng)交納的增值稅額=123600/1.03*3%=3600
2021 12/06 15:21
84785013
2021 12/06 15:25
老師,1.03怎么算出來的
暖暖老師
2021 12/06 15:27
該企業(yè)2018年8月應(yīng)交納的增值稅額=123600/(1+3%)*3%=3600
84785013
2021 12/06 15:41
老師,這個(gè)公式我還是沒咋看懂,題里購入原材料價(jià)稅兩個(gè)數(shù)值是沒用是嘛
暖暖老師
2021 12/06 15:44
小規(guī)模納稅人不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84785013
2021 12/06 15:47
123600為什么要除(1+3%)? 直接123600×3%不行嘛
暖暖老師
2021 12/06 15:48
開具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款為123 600元,這里說了是含稅價(jià)格
84785013
2021 12/06 15:54
明白啦,感謝老師的耐心解答
暖暖老師
2021 12/06 15:56
不客氣,麻煩給予五星好評(píng)
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