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(根據(jù)2021年改編) 某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年8月購入原材料取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為10 000元,增值稅稅額為1 300元,當(dāng)月銷售產(chǎn)品開具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價(jià)款為123 600元,適用的征收率為3%。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年8月應(yīng)交納的增值稅稅額為(3600 )元。 為什么是3600,之前的1600不用管嗎?小規(guī)模納稅人增值稅不是不可以抵扣,按照3%的稅率嗎?

84785039| 提問時(shí)間:2022 05/06 20:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問哪里有1600啊 這個(gè)題沒呀
2022 05/06 20:12
84785039
2022 05/06 20:15
1300,打錯(cuò)字了
bamboo老師
2022 05/06 20:20
納稅購進(jìn)的啊不可以抵扣啊?
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