問(wèn)題已解決
甲公司 2019 年與所得稅有關(guān)的信息如下:(單位:元) 利潤(rùn)總額 120,000 折舊費(fèi)用 20,000 稅前抵扣的折舊 25,000 罰款支出 30,000 稅率 25% 其他有關(guān)信息如下: (1)2019 年 1 月 1 日,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)均為 200,000 元; (2)罰款支出不允許在稅前扣除; 要求: (1)計(jì)算 2019 年應(yīng)交所得稅的金額。(3 分) (2)計(jì)算 2019 年的遞延所得稅費(fèi)用。(3 分) 3)編制 2019 年甲公司與所得稅有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(4 分)
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你好,2019年應(yīng)交的稅,如下,請(qǐng)參考
2021 12/06 16:30
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2021 12/06 16:32
老師5000是怎么來(lái)的呀
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張壹老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/06 16:39
你好,5000是固定資產(chǎn)25000-20000計(jì)算來(lái)的
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