問題已解決
請問老師,已經(jīng)過賬的,發(fā)現(xiàn)會計科目錯了,只能紅沖么?
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你好,可以反結(jié)賬修改的。
2021 12/24 08:56
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2021 12/24 08:57
老師,是制造費用的,后期都分配了,如果反結(jié)賬的話,全部都要改了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/24 08:58
你好,那你就在這個月紅沖。
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2021 12/24 09:00
老師,上個月這個憑證上有五個發(fā)票的分錄,只有寫錯了,需要全部紅沖還是部分紅沖吶?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/24 09:01
你好,沖做錯的就可以。
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2021 12/24 09:03
老師,是由制造費用改原材料,我就寫借原材料,應交稅費,貸應付賬款,然后紅沖上月寫錯分錄,紅字,借制造費用,應交稅費,貸應付賬款,這樣可以么?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/24 09:05
你好,正確的應該是借原材料,應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款,然后你做的是借制造費用應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款嗎?如果是的話,應該是借原材料貸制造費用才對。
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2021 12/24 09:08
是的,謝謝老師,一下子簡單好多了吶
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/24 09:08
不用客氣,工作愉快。
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