問題已解決
老師您好,我們是建筑公司,預(yù)收工程款并且需要提前開票,但是月底開了發(fā)票下月1號給的預(yù)付款,我怎樣做分錄
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你好,這個(gè)工程什么時(shí)間能完工?
2021 12/24 13:04
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/24 13:04
你開了發(fā)票就需要交增值稅的,如果你那邊不做收入的話,增值稅銷售額和企業(yè)所得稅的銷售額不一致,稅務(wù)局會(huì)找你們問起點(diǎn)的。
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2021 12/24 13:07
增值稅肯定要交的,預(yù)收款不缺認(rèn)收入應(yīng)該怎樣做分錄
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2021 12/24 13:08
咱會(huì)計(jì)學(xué)堂特急的問題能電話聯(lián)系老師嗎?
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2021 12/24 13:09
完工需要過一年呢
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2021 12/24 13:10
借銀行存款
貸,工程結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
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2021 12/24 13:13
預(yù)收款不確認(rèn)收入怎么做分錄?并且款也沒收到只是開了發(fā)票
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/24 13:16
你好,上面給你寫了分錄了。
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2021 12/24 13:16
借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
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2021 12/24 13:25
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2021 12/24 13:26
沒使用工程結(jié)算可以換成什么科目?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/24 13:31
你好,可以放到應(yīng)收賬款或者是預(yù)收賬款。
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