問(wèn)題已解決

老師,為什么稅前彌補(bǔ)以前年度虧損會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用減少,遞延所得稅費(fèi)用增加?

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/25 10:33
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,比如你盈利了100萬(wàn),但是以前虧損80萬(wàn),那么彌補(bǔ)以前年度虧損以后是20萬(wàn),20萬(wàn)納稅,那就是會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用減少,遞延所得稅費(fèi)用增加
2021 12/25 10:42
84784987
2021 12/25 10:58
老師,導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用減少我能理解,但是為什么會(huì)導(dǎo)致遞延所得稅費(fèi)用增加我理解不了
紫藤老師
2021 12/25 10:59
你現(xiàn)在所得稅減少了,那么以后沒(méi)有虧損彌補(bǔ)了,那么后期納稅可能會(huì)增加
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