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去年的一筆分錄 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅100 借營業(yè)稅金及附加50 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅150 賬務錯誤我要紅沖,因為跨年了,這個紅沖分錄是什么呢?

84784984| 提問時間:2021 12/27 16:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅100 借營業(yè)稅金及附加50 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅150 分錄就是這筆嘛 。 你做 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅-100 借利潤分配-未分配利潤-50 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅-150
2021 12/27 16:53
84784984
2021 12/27 16:53
不用以前年度損益調整嗎?
meizi老師
2021 12/27 16:59
你好;? 你小企業(yè)會計準則直接用利潤分配去 處理??
84784984
2021 12/27 22:31
你怎么知道我是小企業(yè)會計準則?
meizi老師
2021 12/28 09:11
你好; 一般中小企業(yè)會選擇小企業(yè)會計準則 。 你們不是嗎
84784984
2021 12/28 09:13
這小企業(yè)跟一般企業(yè)會計準則有什么區(qū)別?是科目不一樣嗎?
meizi老師
2021 12/28 09:15
你好; 科目會有差別的
84784984
2021 12/28 09:27
借應交稅費-應交增值稅-銷項稅-100 借利潤分配-未分配利潤-50? 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅-150 這樣行嗎?如果用以前年度損益調整過度一下也可以吧?
meizi老師
2021 12/28 09:29
你好;? 你小企業(yè)會計準則是沒有以前年度損益調整科目的。? ? 企業(yè)會計準則才有這個科目
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