問題已解決
我們公司適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,21年底預(yù)提的費(fèi)用多了,明年拿不回來這么多發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳,需要將沒票的調(diào)增,對吧? 除了企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增,還用沖銷以前的費(fèi)用嗎,企業(yè)所得稅還用調(diào)整嗎?21年的報(bào)表還用調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?
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速問速答對的是的,是這么做的。這個是虛增的還是真實(shí)的
2021 12/30 12:52
84784992
2021 12/30 13:11
那我將沒票的費(fèi)用調(diào)增,賬務(wù)上還需要做調(diào)整嗎?
郭老師
2021 12/30 13:17
好,實(shí)際業(yè)務(wù)的不需要調(diào)整。
郭老師
2021 12/30 13:17
實(shí)際有業(yè)務(wù),你賬上正常做完全沒有問題,一個是會計(jì)利潤,一個是稅法利潤。
84784992
2021 12/30 13:24
那如果我要賬務(wù)調(diào)整 企業(yè)所得稅稅匯算清繳 怎么申報(bào)
郭老師
2021 12/30 13:26
不需要調(diào)整賬務(wù)處理的實(shí)際業(yè)務(wù),你為什么要紅沖?比如你支付了100塊錢做了費(fèi)用,沒有發(fā)票調(diào)增,你為什么要紅沖這個費(fèi)用你實(shí)際支付出去呀。
84784992
2021 12/30 13:29
其實(shí)是有一部分費(fèi)用發(fā)票21年沒有拿過來報(bào)銷,我先預(yù)提
借 費(fèi)用
貸 其他應(yīng)付
等拿來發(fā)票
我發(fā)現(xiàn)預(yù)提的多了 實(shí)際支付的少
所以想著企業(yè)所得稅匯算清繳 調(diào)增這部分費(fèi)用
但是不知道到底還要不要沖銷原來預(yù)提的費(fèi)用憑證
郭老師
2021 12/30 13:37
借其他應(yīng)付款借以前年的損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。
84784992
2021 12/30 13:40
小企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整
您剛才不是說企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)表就行 不用調(diào)賬嗎 您現(xiàn)在這唉分錄不還是調(diào)賬嗎
郭老師
2021 12/30 13:43
不需要調(diào)整賬務(wù)處理的實(shí)際業(yè)務(wù),你為什么要紅沖?
你沒有說虛增的哈
一般沒有說虛增
就認(rèn)為是實(shí)際業(yè)務(wù)
才不讓你調(diào)整賬務(wù)處理
實(shí)際業(yè)務(wù)調(diào)表不調(diào)賬
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤
84784992
2021 12/30 14:17
就是多預(yù)提了
84784992
2021 12/30 14:18
實(shí)際業(yè)務(wù)調(diào)表不調(diào)賬 為啥還要做一筆
借其他應(yīng)付款
貸利潤分配 未分配利潤
郭老師
2021 12/30 14:22
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)賬上不調(diào)整,只需要調(diào)整報(bào)表就可以的,
你這不是實(shí)際的業(yè)務(wù),你多做了,虛增了一部分費(fèi)用,不是嗎?
郭老師
2021 12/30 14:22
實(shí)際發(fā)生了100,你做了120,你這20塊錢就是虛增。
84784992
2021 12/30 14:42
那這虛增的20塊錢不是我在匯算清繳里面調(diào)增
計(jì)算到應(yīng)納稅所得額里了嗎 要補(bǔ)稅
還需要再做一筆20塊的憑證進(jìn)入利潤分配 未分配利潤嗎
郭老師
2021 12/30 14:45
是的
對的
需要這么做
84784992
2021 12/30 14:46
好吧 謝謝了
郭老師
2021 12/30 14:49
不用客氣
工作愉快
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