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老師,12月份一張發(fā)票稅率弄錯了,應(yīng)該是13%開成了3%,現(xiàn)在怎么補救?
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您好!你沒抄報稅吧,對方也沒抵扣要回作廢,重開。
2022 01/02 14:44
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2022 01/02 14:46
抄稅了,沒報稅,要開紅字發(fā)票嗎?
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2022 01/02 14:47
您好!那就開紅票吧!
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2022 01/02 14:56
紅票怎么開呢?這張發(fā)票報稅的時候做成無票收入嗎?
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2022 01/02 15:22
您好!等紅票開出來,沖收入!
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2022 01/02 15:35
紅票開出來了,賬務(wù)怎么處理呢?現(xiàn)在報12月的稅,就按錯誤的3%稅率進行賬務(wù)處理跟報稅嗎?
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2022 01/02 15:41
您好!沖賬調(diào)減收入,不需要,收入已經(jīng)調(diào)減了。
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2022 01/02 15:44
老師,聽不懂,能不能詳細的講一下怎么進行賬務(wù)處理?
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2022 01/02 15:47
您好,分錄業(yè)務(wù)收入,沖賬
借:主營業(yè)務(wù)收入
? ? ? ?應(yīng)交增值稅(簡易)
貸:應(yīng)收賬款
后面報稅是,開錯票的收入已經(jīng)減掉了,無須再申報。
? ? ??
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2022 01/02 20:20
開錯票的是2021年12分開錯的,2022年1月份紅沖的,開錯票的這個月報稅,不報了嗎?不報跟發(fā)票對不起來吧?應(yīng)該是是不是先報稅,下個月報這個月的稅的時候再沖賬???我怎么覺得老師講的不對
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2022 01/02 20:23
你好!您也可以先報稅,1月再沖,結(jié)果不影響呀。
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