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老師請問一下,12月紅沖了一筆7月份的收入和應(yīng)交稅費,現(xiàn)在應(yīng)該稅費余額在借方,怎么辦呢? 而且應(yīng)該稅費上個季度已經(jīng)申報了。都是零申報的

84785001| 提問時間:2022 01/05 21:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人的收入紅沖??
2022 01/05 21:35
84785001
2022 01/05 21:37
小規(guī)模納稅人,之前的會計做錯了,這筆賬并不是收入
鄒老師
2022 01/05 21:38
你好,那做收入沖銷分錄就是了 借:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)收賬款等科目 然后把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入(沖銷之前計入營業(yè)外收入的金額)
84785001
2022 01/05 21:44
7月份他做的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 也已經(jīng)報稅了。當(dāng)時也并沒有開發(fā)票出去。 我紅沖之后,現(xiàn)在應(yīng)交稅費余額在借方了。你是說這個應(yīng)交稅費直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分錄怎么做? 可以這樣做嗎老師?
鄒老師
2022 01/05 21:46
你好,那做收入沖銷分錄就是了 借:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)收賬款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:營業(yè)外收入,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
84785001
2022 01/05 21:51
我是直接紅沖的 借:銀行存款-15000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-14000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -1000 然后再做的正確的分錄: 借:銀行存款 15000 貸:其他應(yīng)付款款 15000 我是還要在做一筆: 借:營業(yè)外收入 1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1000 這樣對嗎老師?
鄒老師
2022 01/05 21:53
你好,是的,是這樣的
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