問題已解決
老師請問一下,12月紅沖了一筆7月份的收入和應(yīng)交稅費,現(xiàn)在應(yīng)該稅費余額在借方,怎么辦呢? 而且應(yīng)該稅費上個季度已經(jīng)申報了。都是零申報的
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你好,是小規(guī)模納稅人,還是一般納稅人的收入紅沖??
2022 01/05 21:35
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2022 01/05 21:37
小規(guī)模納稅人,之前的會計做錯了,這筆賬并不是收入
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/05 21:38
你好,那做收入沖銷分錄就是了
借:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)收賬款等科目
然后把應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入(沖銷之前計入營業(yè)外收入的金額)
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2022 01/05 21:44
7月份他做的分錄是:
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
也已經(jīng)報稅了。當(dāng)時也并沒有開發(fā)票出去。
我紅沖之后,現(xiàn)在應(yīng)交稅費余額在借方了。你是說這個應(yīng)交稅費直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分錄怎么做?
可以這樣做嗎老師?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/05 21:46
你好,那做收入沖銷分錄就是了
借:主營業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)收賬款等科目
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借:營業(yè)外收入,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
我是直接紅沖的
借:銀行存款-15000
貸:主營業(yè)務(wù)收入-14000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -1000
然后再做的正確的分錄:
借:銀行存款 15000
貸:其他應(yīng)付款款 15000
我是還要在做一筆:
借:營業(yè)外收入 1000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1000
這樣對嗎老師?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 01/05 21:53
你好,是的,是這樣的
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